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Comment refléter un remboursement dans QuickBooks ?
Comment refléter un remboursement dans QuickBooks ?

Vidéo: Comment refléter un remboursement dans QuickBooks ?

Vidéo: Comment refléter un remboursement dans QuickBooks ?
Vidéo: Comment créer un reçu de remboursement dans QuickBooks 2024, Novembre
Anonim

Lire les instructions étape par étape

  1. Ouvrir un Remboursement Reçu. Dans le menu +, sélectionnez Remboursement Reçu pour ouvrir un nouveau remboursement reçu.
  2. Choisissez un client.
  3. Choisissez une méthode de paiement.
  4. Choisissez un compte.
  5. Choisissez le produit ou le service pour Remboursement .
  6. Finalisez votre reçu.
  7. Notez le numéro du chèque.
  8. Choisissez Options d'impression.

Sachez également comment saisir un remboursement d'un fournisseur dans QuickBooks ?

Enregistrer un remboursement fournisseur dans QuickBooks bureau

  1. Allez au menu Banque, puis sélectionnez Faire des dépôts.
  2. Si la fenêtre Paiements à déposer apparaît, sélectionnez OK.
  3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez le menu déroulant Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
  4. Dans la liste déroulante À partir du compte, sélectionnez le compte Comptes fournisseurs approprié.

Deuxièmement, comment effectuer un remboursement dans QuickBooks bureau ? Traiter un remboursement

  1. Ouvrez votre fichier d'entreprise.
  2. À partir de l'écran d'accueil de QuickBooks, cliquez sur l'icône Remboursements et crédits.
  3. Dans l'écran Note de crédit client, saisissez le nom du client approprié et le montant à rembourser.
  4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  5. Dans l'écran Crédit disponible qui apparaît, sélectionnez Donner un remboursement, puis cliquez sur OK.

Ici, comment saisir un remboursement sur une facture dans QuickBooks ?

Comment rembourser un acompte et fermer une facture

  1. Étape 1: Créez une note de crédit. La première étape du remboursement d'un acompte consiste à créer un avoir:
  2. Étape 2: Créez un chèque pour rembourser l'acompte. Pour créer un chèque pour rembourser l'acompte:
  3. Étape 3: Enregistrez un paiement.
  4. Étape 1: Créez une note de crédit.
  5. Étape 2: Remboursez la carte de crédit du client.
  6. Étape 3: Appliquez la note de crédit.

Comment gérer les crédits fournisseurs et les remboursements ?

  1. Étape 1: Saisissez le chèque de remboursement du fournisseur dans l'écran Dépôts.
  2. Étape 2: Liez l'acompte au crédit fournisseur.
  3. Étape 1: Saisissez les crédits fournisseur.
  4. Étape 2: Payez la facture en utilisant les crédits fournisseurs.

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